第一部分安达市纪律检查委员会概况
一、部门职能
二、机构设置
三、部门决算编报范围
四、人员构成
第二部分安达市纪律检查委员会2019年部门决算报表(附件)
(一)部门收支决算总体情况表
(二)部门收入决算总体情况表
(三)部门支出决算总体情况表
(四)财政拨款收支决算总体情况表
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况表
(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况表
(七)一般公共预算“三公”经费支出决算情况表
(八)政府性基金预算收支决算表
第三部分安达市纪律检查委员会2019年部门决算情况说明
一、2019年度部门决算报表情况说明
二、其他重要事项说明
第四部分专业名词解释
安达市纪律检查委员会2019年部门决算及有关情况说明
第一部分安达市纪律检查委员会概况
一、部门职责
涉密,不予公开。
二、部门机构设置
涉密,不予公开。
三、部门决算编报范围
安达市纪律检查委员会
四、人员构成
我单位在职人员总数53人。其中,行政机关人员24人,事业单位人员29人。
第二部分安达市纪律检查委员会2019年部门决算报表(表格附后)
(一)部门收支决算总体情况表
(二)部门收入决算总体情况表
(三)部门支出决算总体情况表
(四)财政拨款收支决算总体情况表
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况表
(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况表
(七)一般公共预算“三公”经费支出决算情况表
(八)政府性基金预算收支决算表(注:我部门无政府性基金预算拨款,此表为空)
第三部分安达市纪律检查委员会2019年部门决算情况说明
一、2019年度部门决算报表情况说明
安达市纪检委2019年度部门全口径收入6,180,647.1元,上年7,001,545.14 元比上年减少820,898.04元,减少11.72%;全口径支出6,180,647.1元,上年7,001,545.14元,比上年减少820,898.04元,减少11.72%;以上指标减少的原因是减少不必要运行成本等因素的影响。2019年财政拨款支出6,180,647.1元,上年7,001,545.14 元,比上年减少1,156,069.33元,减少11.72%;2019年财政拨款支出预算7,336,716.43元,减少1,156,069.33元,减少15.75%。以上指标数据增加的原因为减少不必要运行成本等因素的影响。
二、其他重要事项说明
(一)“三公”经费支出说明
2019年度“三公”经费公共预算财政拨款支出89,270元,上年支出27,788.30元,比上年增加61,481.7元,增加221.25%。原因是因办案工作需要,公务公车运行维护费增加。2019年三公”经费公共预算财政拨款支出预算89,270元,比预算减少(增加)0元,降低(增加)0%。其中,因公出国(境)费公共预算财政拨款支出0元,上年支出0元,比上年减少0元,降低0 %,原因是本年无因公出国需求。年初预算数为0元,比年初预算持平;公务用车购置费支出0元,上年支出0元,与上年持平,预算为0元,与预算持平;公务用车运行维护费支出0元,上年支出0元,比上年减少0元,降低0 %。年初预算0元,比年初预算减少0元,降低0%,原因为我社进一步规范公务活动支出经费管理,压缩公用经费指标。公务接待费支出0元,上年支出0元,比上年减少0元,降低0%,年初预算0元,比年初预算减少0元,降低0%。因公出国(境)0团0人,比上年减少团0人。公务用车购置数为0,与上年持平。保有量0辆,上年0辆,与上年持平;国内公务接待批0人0次,上年0批,0人次,比上年减少0批0人次。
(二)机关运行经费支出说明
2019年安达市纪律检查委员会机关运行经费支出2,817,272.16元,比2018年增加2,432,705.19元。此项指标数据增加的主要原因为业务量增加。
(三)政府采购支出说明
2019年本部门政府采购支出总额2,438,000元,其中:政府采购货物支出2,438,000元,我部门各项政府采购支出金额均已纳入部门预算。
(四)国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日,本部门共有车辆2辆,单位价值在50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。
(五)预算绩效管理工作开展情况说明
根据市财政局要求对2019年部门预算项目和省级专项支出开展了绩效自评价工作,自评价项目0个,涉及一般公共预算支出0元。
第四部分专业名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指用于机关离退休人员的经费、归口管理事业单位离退休人员的经费,以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休管理机构的支出。
三、医疗卫生(类)医疗保障(款):反应医疗保障方面的支出。
四、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指用于住房改革方面的支出。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
八、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
九、未归口管理的行政单位离退休支出:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
十、住房公积金支出:指按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十一、提租补贴支出:指按照房改政策规定的标准,向职工发放的租金补贴。
十二、购房补贴支出:指按房改政策规定,向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
十三、因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
十四、公务用车购置费:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
十五、公务用车运行维护费:指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。
十六、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十七、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。公用经费是指单位在一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
